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    Export Zahlungen

    Einrichtung

    In den Buchblättern z.B. für Bank, Kassa, muss ein Ursachencode mit dem entsprechenden FDE Buchungssymbol hinterlegt werden:


    Neue Felder in der Tabelle Ursachencodes (anhand dieser Ursachencodes kann im Export gefiltert werden):

    Feld Beschreibung
    FDE Buchungssymbol BK = Bank
    Es kann mehrere Ursachencodes für z.B. den Bankexport geben, aber nur ein Buchungssymbol BK
    z.B. Zahlungsvorschlag Ursachencode = BK-ZV und Buchungssymbol = BK, FDE Gegenkonto = Verrechnungskonto
    Import Camt-Datei: Ursachencode BK-CAMT und Buchungssymbol = BK, FDE Gegenkonto = Bankkonto
    KA = Kassa
    Unterdrücke den FDE Export Diese Ursachencodes werden nicht exportiert
    FDE Gegenkonto Fibu-Gegenkonto, welches für den jeweiligen Ursachencode herangezogen wird.
    FDE Umbuchung Hier wird festgelegt, ob es sich um Umbuchungen handelt.

    Export Zahlungsbuchungen

    Der Export erfolgt über das COSMO Finanzdatenaustausch Cockpit über den Aufruf Export Sachposten:


    Hier können dann die Filter für dem jeweiligen Export gesetzt werden z.B. nach Datum, Belegnummer, URSACHENCODE = BANK oder KASSA,…..


    Die CSV-Datei enthält folgende Felder:

    Feld Beschreibung
    Satzart 0 = Fibu-Buchung, 4 = Mehrfachausgleich
    Konto Debitor, Kreditor oder Sachkonto
    GKonto Gegenkonto = Bank oder Kassa (lt. Ursachencode)
    Belegnr Belegnummer
    BuchDatum Buchungsdatum
    BelegDatum Belegdatum
    BuchSymbol BK = Bank , KA = Kassa
    BuchCode Buchcode 1 bei Konto = Sachkonto | Buchcode1 bei Kreditor, Betrag positiv und Zahlung | Buchcode 1 bei Kreditor, Betrag negativ und Zahlung | Buchcode 2 bei Debitor, Betrag negativ und Zahlung | Buchcode 2 bei Debitor, Betrag positiv und Zahlung
    Steuercode lt. NTCS Tabelle und Einrichtung in der MWST Buchungsmatrix Einrichtung Spalte FDE Code EK - nur bei Sachkonten
    Betrag Bruttobetrag, da führendes Konto ein Personenkonto ist, Nettobetrag, wenn führendes Konto ein Sachkonto ist
    FWBetrag Betrag in Fremdwährung
    Währung Währungscode
    Prozent Steuerprozentsatz aus der MWST Buchungsmatrix Einrichtung Spalte FDE VST %
    Steuer Steuerbetrag
    Text Buchungstext
    KOST Kostenstelle
    Extbelegnr Externe Belegnummer
    Nettodatum
    Skontodatum
    Skontopz
    Skonto Abgezogener Skontobetrag bei Einzelausgleich (umgekehrtes Vorzeichen) ==> Satzart = 0
    ts-ablauftyp
    ts-ablaufnr
    ts-ablaufart
    ts-versteuerungsart
    ausz-Belegnr Belegnummer, welche ausgeglichen wird (Re oder GS)
    ausz-betrag Bei Mehrfachauszifferung (Satzart = 4) wird hier der Bruttobetrag (inkl. Skonto) angegeben
    ausz-skonto Bei Mehrfachauszifferung (Satzart = 4) wird hier der Skontobetrag mit umgekehrtem Vorzeichen angegeben
    Dokument lt. Einrichtung für den Export von PDFs
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